Para que um pedido de compra seja aprovado apenas se a origem do pedido for ao XML, devemos realizar algumas configurações.
Primeiramente devemos acessar as configurações dos Parâmetros Guardião.
Em seguida, ir na aba do Audita Compra, onde devemos criar/habilitar o parâmetro "Origem Produto" (FXT_BLQF, nome do campo na tabela), o qual validará a diferença da origem entre o pedido e XML.
Na mesma aba, em Divergências com Bloqueio adicionar a divergência 017.
017: Origem do produto divergente.
Se o parâmetro for habilitado e a divergência de bloqueio não for adicionada, a divergência irá constar na tela do audita compra, mas o pedido poderá ser aprovado.
No momento de auditar a compra, caso a origem esteja divergente, constará a descrição "ORIGEM DE PRODUTO DIVERGENTE". Dessa forma, o pedido não poderá ser aprovado devido à divergência 017.
Para que um usuário específico consiga seguir com a aprovação do pedido de compra mesmo que exista uma divergência de bloqueio, é necessário a criação de um Super Usuário nas Permissões.